Con los votos a favor de PSOE, Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo, Pueblo San Lorenzo y Ciudadanos, el pasado jueves 28 de marzo se aprobaron los Presupuestos de San Lorenzo de El Escorial para 2019. El Partido Popular, Alternativa Municipal Española y el concejal no adscrito votaron en contra, mientras que Sí Se Puede San Lorenzo se abstuvo pese al acuerdo previo de apoyo a los presupuestos que este grupo tenía con el equipo de gobierno y que publicamos en esta web.
El Presupuesto Municipal aprobado asciende a 19.106.506,16 €, lo que supone una reducción del 0,6% respecto al año anterior. Esta cifra es todavía superior a nuestra regla de gasto pero ya más cercana; ya que para el actual año prevemos que estará en unos 17.700.000 €.
Los ingresos han seguido subiendo y este año presupuestamos 19.238.107, 29 €. El ejercicio pasado hemos cumplido la estabilidad presupuestaria y, con la intención de seguir cumpliéndola, llevamos al Pleno las cifras expuestas.
La ejecución del Presupuesto Total ha sido del 92%, y al cierre del año ha habido un remanente superior a los 7 millones de euros.
Con parte de este remanente se aprobó la modificación de crédito para cancelar más de 2 millones de deuda con lo que esa cantidad que todos los años se presupuestaba para ese pago se ha liberado para otros gastos presupuestarios.
Dentro de la propuesta de Presupuestos llevada al Pleno, destacan distintos aspectos:
- El Capítulo 1, gastos de personal: se incrementa un 5,4% (48% del presupuesto). Continuando con la recuperación de puestos de empleo que implique un mejor servicio en nuestro Ayuntamiento, se crean nuevas plazas de Auxiliar Administrativo en Urbanismo, Archivo, Empleo y Recursos Humanos. Así como una plaza de Técnico en Infraestructuras.
- El Capítulo 2 se reduce en unos 500.000€, en parte por la contratación de personal que pasa al capítulo 1, y porque se sigue intentando ajustar el presupuesto al gasto. En este capítulo hay algunos aspectos a destacar:
- Con el fin de prestar un mejor servicio al vecino, se han presupuestado mejoras en las herramientas informáticas, en renovación o compra de licencias de programas o utilidades.
- Se ha aumentado la inversión en áreas en las que prácticamente era inexistente como cementerio o juventud. Y se ha mejorado en otras como empleo o educación.
- En la recogida de residuos y limpieza viaria, se ha presupuestado una cantidad mayor para mantener la limpieza de grafitis, el baldeo en los meses de verano y refuerzo en general de la limpieza; además de ampliar la recogida selectiva de residuos.
- Se han presupuestado 45.000€ para continuar con el estudio del estado de la Presa: Análisis de seguridad, Proyecto de Instrumentación y Proyecto de acondicionamiento. Todo ello para tener un plan de emergencia que debería haber estado hecho hace más de 15 años.
- En cuanto a las transferencias hay una pequeña subida. Se mantienen las subvenciones de Cultura y de Turismo, aumentándose un año más la subvención para acciones de protección y cuidado a los animales.
- En cuanto al Capítulo 6, inversiones, experimenta una subida del 162%, destacando sobre todo las partidas de: mejora de espacios para la Comisaría de Policía, la construcción del Centro de Protección Animal, aumento de partidas en Deportes y en Casa de la Juventud, presupuesto para inversión en ordenadores y nuevos sistemas informáticos, para adecuar el centro de co-working que vamos a crear en el Parque de Felipe II, así como para el soterramiento de cables y en general para mejora de adoquinados, acerados, instalaciones eléctricas…
Por todo lo expuesto, puede afirmarse que el Presupuesto General para 2019 es un presupuesto centrado en las inversiones, en las mejoras de infraestructuras, a la vez que consolidamos el personal y, por tanto, las áreas que se habían reforzado en años anteriores. Y todo esto habiendo rebajado la deuda y manteniendo la prudencia necesaria en la cuenta total de ingresos y gastos.
Es un Presupuesto que consolida la bajada de impuestos, el aumento en las inversiones y todo ello cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.
Esta propuesta fue enmendada por el Grupo Popular Municipal en un 0,88% del total. Han disminuido la partida de comunicación, mermándola en dos tercios del presupuesto original por lo que el próximo equipo de gobierno no tiene presupuesto para imprimir la Guía mensual de actividades a partir de mayo y el programa de las fiestas patronales. También han quitado la partida prevista para la construcción del Centro de Protección de Animales. En su propuesta se han aumentando las partidas de dos subvenciones y la partida de empleo, que ya había sido subida por este equipo en más de un 200%. Hubo una última enmienda que no fue aprobada a través de la cual solicitaban suprimir el dinero para la adecuación de la comisaría.